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内审报告
QR-8.2-06
审核目的:
审核范围:
审核依据:审核日期:
受审核部门:
审核组长: 审核员:
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长: 日期: 审核: 日期:批准:日期:
注:可另附纸叙述
,大小:7.29 MB